题名:
医院内部审计实务   [ 专著] yi yuan nei bu shen ji shi wu / 郭云波,胡兴华,瞿晓龙编著 ,
ISBN:
978-7-5223-2183-7 价格: CNY98.00
语种:
chi
载体形态:
499页 25cm
出版发行:
出版地: 北京 出版社: 中国财政经济出版社 出版日期: 2024
内容提要:
本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。 
主题词:
医院   内部审计 中国
中图分类法:
F239.66 版次: 5
主要责任者:
郭云波 guo yun bo 编著
主要责任者:
胡兴华 hu xing hua 编著
主要责任者:
瞿晓龙 qu xiao long 编著
附注:
按照《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》及相关专项指引文件精神编写 
索书号:
F239.66/glg0713