题名:
内部控制审计实务指南   [ 专著] nei bu kong zhi shen ji shi wu zhi nan / 高雅青,李三喜,施莹华主编 ,
ISBN:
978-7-115-63215-9 价格: CNY89.00
语种:
chi
载体形态:
281页 26cm
出版发行:
出版地: 北京 出版社: 人民邮电出版社 出版日期: 2024
内容提要:
本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。 
主题词:
内部审计  
中图分类法:
F239.45-62 版次: 5
主要责任者:
高雅青 gao ya qing 主编
主要责任者:
李三喜 li san xi 主编
主要责任者:
施莹华 shi ying hua 主编
附注:
普华审计实务工具书系列 普华文化 普华经管 
索书号:
F239.45/glg0075